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2019年度菲律宾沙龙国际沙龙会官网能源服务中心决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

2019年度菲律宾沙龙国际沙龙会官网能源服务中心决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会关于印发<菲律宾沙龙国际沙龙会官网能源办职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,菲律宾沙龙国际沙龙会官网能源办主要职责为:贯彻执行有关农村可再生能源开发利用的法律、法规、规章和政策;开展农村可再生能源资源调查,编制农村可再生能源开发利用规划和计划,并组织实施;组织开展农村可再生能源项目试验、示范和技术改造工作,负责农村可再生能源重点建设项目的组织实施工作;组织开展农村可再生能源科技开发、技术推广、宣传教育、培训、科学技术普及、职业技能鉴定、服务体系建设,会同有关部门执行农村可再生能源技术和产品标准,负责农村可再生能源开发利用情况和农村相关节能减排工作的综合统计工作

(二)机构设置情况

、机构情况,包括当年变动情况及原因。

我单位内0个机构:设机构

、人员情况。

年末编制情况:行政编制0个;事业编制4

实有人数情况:行政人员0人;事业人员4人。

 

二、部门决算单位构成

菲律宾沙龙国际沙龙会官网能源服务中心预算仅包括菲律宾沙龙国际沙龙会官网能源服务中心一个单位,无内设机构,无下属单位

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

收入总计 33.64 万元,同比减少45.49 万元,下降235.23%。收入具体情况如下:财政拨款收入33.64万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少45.49万元,下降235.23%,主要原因是人员工资调整和专项

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

我单位2019年收入33.64万元,其中:财政拨款收入33.64万元,占100%;经营性收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。其中一般公共预算财政拨款收入33.64万元,政府性基金拨款收入0万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2019年度一般公共预算财政拨款支出 35.39万元,其中:基本支出 35.39万元,项目支出 0万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出 35.39   万元,其中:人员经费 0.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、住房公积金;公用经费0.45    万元,主要包括:办公费

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0万元。支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占财政拨款基本支出的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占财政拨款基本支出的0%;公务接待费支出决算0万元,占财政拨款基本支出的0%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车运行费支出0万元,公务用车保有量为0辆。

2、公务接待费支出0万元。其中:接待国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公 ”经费与上年执行情况差异说明

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和省委省政府21条规定,严格履行财经纪律和部机关规章制度。厉行节约,严格控制公务支出。公务车实行车改,支出下降,公务接待来人批次减少。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我单位2019年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

我单位2019年度政府采购支出0万元 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,单位共有车辆0 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

2019年能源服务中心决算说明表2(1).xls

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